
老師,對同一個人應收1萬,應付15000,差額對方不要了,分錄怎么做啊
答: 不用的金額計入營業外收入
公司注銷,應收,其他應收,應付其他應付需要歸零,同一明細的怎么對沖做分錄?例其他應收—老板—貸方余額250000,其他應付—老板—貸方余額130000,怎么對沖?
答: 你好,需要其他應收款借方與其他應付款貸方才可以對沖 其他應收款貸方本來就是代表其他應付款,代表欠老板的款項,與其他應付款貸方是不能對沖的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 您好 客戶幫我們公司墊付了成本 ,我們只收取對應成本對應的收入的差額部分 作為收入 怎么做分錄啊
答: 對方替你們墊付的是支付的成本?
銷售設備,之前對方預付款的會計分錄為,借:銀行存款 貸:應付賬款~預收賬款 現在給對方開票了,會計分錄怎么做啊。之前的分錄是不是應該做應收賬款才對。要不要把前期的沖銷啊。如果要沖銷,沖銷分錄怎么做啊
如果這個收了客戶2萬,付了客戶1萬,我在付1萬的時候分錄做應收的貸方,收到1萬后做到應收的借方,這個1萬我是不是要寫成負數啊,
請教一下,1、同一個人的其他應收和其他應付款如果對沖會計分錄怎么做。我不知道哪個在借方哪個在貸方?2、同一個人公司的預收賬款。預付賬款怎么對沖會計分錄?哪個在借方哪個在貸方都有區別嗎?


Alisa 追問
2024-01-10 10:05
家權老師 解答
2024-01-10 10:09
Alisa 追問
2024-01-10 10:15
家權老師 解答
2024-01-10 10:21