
老師,同一客戶其他應收和其他應付并戶怎么做分錄?
答: 借:其他應付款 貸:其他應收款
老師 同一個單位 其他應付里面有1450萬 其他應收里面有1000萬 我把它們合并起來 怎么做分錄
答: 你好,把應收應付對沖就剩下450,分錄這么做。 借 其他應付——A 1450 貸其他應收——A 1000 其他應付——A 450
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到客戶15萬,沖應收12萬,沖其他應收1.5萬,沖其他應付6千,還有0.9萬,客戶不給了,怎么做分錄?謝謝
答: 不支付的記營業外收入 借銀存,貸應收賬款,其他銀行收款,其他應付款
沒明白,因為法人其他應付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調整到其他應收款科目了,我不知道你說的實際發員工工資60000,該怎么做分錄?
你好,張老師,就是購車付訂金后,后來車到了怎么做分錄。我訂金的分錄是:借:其他應收款-訂金 貸:其他應付款-XX, 現在車回來了,怎么做分錄
晚上好老師,負債表其他應付款科目是負數,轉到其他應收款,看銀行帳都是轉給法人,不知道為什么會是負數,后續老板拿來發票可以做嗎?應該怎么做分錄呀?


別問我借錢~ 追問
2020-01-03 15:18
鄒老師 解答
2020-01-03 15:19
別問我借錢~ 追問
2020-01-03 15:23
鄒老師 解答
2020-01-03 15:23