
掛靠別人的應收管理費用的分錄怎么做?
答: 您好,借:應收賬款,貸:主營業務收入,或者其他業務收入,應交稅費-應交增值稅。
你好老師!有2個問題需要請教1.公司賬上應收800萬 應付300萬可不可以對沖 ,分錄怎么做,應收應付是同一個人的 第二個問題:11月支付了8萬房租,之前的會計沒有攤銷,做的管理費用,我現在接手要不要分攤,因為具體房租不知道是多少金額 ,
答: 同學 你好 如果是同一單位 可以對沖 借:應付賬款 300 貸:應收賬款 300 你可以先看房租合同金額 在租賃期內分期攤銷
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,去年工資表的其他應收~個人保險繳納部分貸方8058.69,但是社保繳納分錄中其他應收~個人繳納保險 借6078.01,其中差的1980.68在管理費用~社保的借方,老師17年如何調整
答: 那實際情況是怎樣的,是賬務處理錯了還是怎樣的?


???( ′θ`)ノ安 靜。?? 追問
2018-12-08 16:43
bamboo老師 解答
2018-12-08 16:45
???( ′θ`)ノ安 靜。?? 追問
2018-12-08 16:47
bamboo老師 解答
2018-12-08 16:48