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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-16 09:35

您好,計提時,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付賬款-暫估費用款。收到發(fā)票時,借;管理費用等科目,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估費用款,負(fù)數(shù)。同時,借:管理費用等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-03-16 09:39

老師請教一下:企業(yè)支付個人的廠房租金沒有發(fā)票怎么辦? 
可以去大廳發(fā)票吧?

王雁鳴老師 解答

2018-03-16 09:41

您好,可以去大廳發(fā)票的。

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-03-16 09:41

謝謝,老師,一般這個都是給個人掛往來,因為他們差旅費報銷不及時,計提時:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-個人名字 收到發(fā)票時:借:管理費用 負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)付款-個人名字 負(fù)數(shù),同時:借:管理費用,貸:現(xiàn)金或銀行存款,你看這樣處理可以不。等于先預(yù)提,再沖回,再正常賬務(wù)處理

王雁鳴老師 解答

2018-03-16 09:49

您好,這樣可以的。

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您好,計提時,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付賬款-暫估費用款。收到發(fā)票時,借;管理費用等科目,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估費用款,負(fù)數(shù)。同時,借:管理費用等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-16 09:35:27
借以前年度損益調(diào)整貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-06 10:05:28
可以按你們實際發(fā)生的做借管理費用 貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行
2019-10-21 13:58:13
分錄一樣金額用負(fù)數(shù)就可以了
2018-10-08 16:54:51
您好!借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付存款 每個月,借管理費用 代預(yù)付賬款。
2016-12-23 11:42:03
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