
計提費用的時候會計分錄如何處理,發(fā)票到賬的時候會計分錄如何處理?
答: 您好,計提時,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付賬款-暫估費用款。收到發(fā)票時,借;管理費用等科目,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估費用款,負(fù)數(shù)。同時,借:管理費用等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
取得19年的發(fā)票,但是19年底沒有計提費用,會計分錄要怎么做呢
答: 借以前年度損益調(diào)整貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前兩個月計提費用,這月沖銷的會計分錄怎么做
答: 分錄一樣金額用負(fù)數(shù)就可以了


會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-03-16 09:39
王雁鳴老師 解答
2018-03-16 09:41
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-03-16 09:41
王雁鳴老師 解答
2018-03-16 09:49