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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-06-13 13:16

同學您好,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:18

企業有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提,已經計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費用,貸:其他應付款-單位往來,現在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應收款-員工往來,貸庫存現金,現在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:42

現在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應收款-員工往來,貸庫存現金,現在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢

易 老師 解答

2023-06-13 13:45

借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:45

票是普票,沒有跨年

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:46

主要是想問 怎么沖銷之前做的賬

易 老師 解答

2023-06-13 13:53

同學您好,同學您好,跨年了通過以前年度損益調好些

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:54

老師你好,沒有跨年!

易 老師 解答

2023-06-13 13:54

同學您好,沒有跨年 一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的

善于溝通的網絡 追問

2023-06-13 13:55

當月來得票當月還繼續計提折舊?

易 老師 解答

2023-06-13 14:07

同學看資產購入時間,次月折

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相關問題討論
學員你好, 稅費放附加。
2019-09-26 11:54:53
你好,你需要在發生了才可以計入費用,而不是提前計提,這樣不符合權責發生制要求
2018-01-02 09:06:07
具體的什么費用?是暫估還是業務發生了?
2020-04-13 15:48:22
您好!就是已經發生,但是還沒有付錢
2017-04-25 14:15:12
你好 現在沒有預提費用這個科目了。現在是沒有發票的情況下 可以暫估費用在當期。也就是說的計提費用。
2019-11-30 14:44:06
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