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會笑的眼睛
于2018-03-14 14:58 發(fā)布 ??751次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-03-14 15:01
您好!對的,就是這樣的了。
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支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
可以把這兩個分錄合并一起寫成,借管理費用貸銀行存款嘛
答: 你好,不計提也可以
老師, 我們收到一筆退的稅, 會計說讓我沖管理費用. 我分錄這樣做對嗎借:銀行存款 500 貸:管理費用-稅金 -500
討論
老師 付出去了一筆費用房租 當個月的 比如9000因最后一個月不租了 退回 3000分錄怎么做了借 管理費用6000貸銀行存款3000 銀行存款 9000 這樣感覺怪怪的了
沖紅憑證,如借:管理費用貸:銀行存款都是兩個分錄都是負數(shù)嗎?還是就銀行存款一個負數(shù)呢?
老師,我18年12月做了一個憑證:借 管理費用_投標費 500 貸銀行存款 500 。但19年1月我收到了一張投標費的專票,月底我認證了,但是涉及到跨年度,分錄不會寫了,請教老師具體的分錄
分錄可以直接寫 借:管理費用 貸銀行存款嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284736 個
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