我12月份做繳納社保的會計分錄。其他應付款-個人社保,這個其實是要在1月份他的工資里面扣的,等于公司當月先幫他墊付的,應該轉到其他應收款-某某,抵扣薪酬。但是我12月份直接把那個其他應付款-個人社保給做成單位社保計入了管理費用,現在做1月份的工資沒得扣了,然后那個做成單位管理費用又影響上一年的利潤,我該怎么處理?
莫棋拉
于2018-02-08 16:24 發布 ??1566次瀏覽
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張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-02-08 16:25
給反沖掉就可以了。還有個人交的社保是公司代扣代繳的,所以用其他應付款-個人社保
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可以。
2017-05-22 10:09:18

給反沖掉就可以了。還有個人交的社保是公司代扣代繳的,所以用其他應付款-個人社保
2018-02-08 16:25:45

銀行扣款繳納社保的分錄為
借:其他應付款--個人社保, 應付職工薪酬-社保費; 貸:銀行存款
規范的科目是用其他應付款--個人社保, 但是實務中老會計還是喜歡用其他應收款--個人社保,其實沒有本質上的區別的。
2018-06-21 15:30:33

外帳的做法:
1、計提工資:
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬-工資
2、計提單位負擔的社保和公積金:
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬-社保和公積金
3、發放工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:其他應付款或其他應收款-社保和公積金(個人負擔的部分)
貸:應交稅費-應交個人所得稅
4、繳納社保和公積金:
借:應付職工薪酬-社保和公積金
借:其他應付款或其他應收款-社保和公積金(個人負擔的部分)
貸:銀行存款
5、個人負擔的社保和公積金,如果先扣繳后支付計入其他應付款科目,如果先支付后扣繳計入其他應收款科目。
2017-09-11 14:15:55

借銀行存款或現金11000其他應收款4000貸其他應付款15000
發生管理費用借管理費用貸現金
2017-04-09 23:37:26
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莫棋拉 追問
2018-02-08 16:29
張艷老師 解答
2018-02-08 16:33