外貿商貿企業,開票日期10月份的一張進項發票,在10月份進行了退稅勾選,然后增值稅報表是11月4號申報的所屬期10月的報表。 然后現在要申請退稅,提示這個疑點:增值稅專用發票無稽核相符電子信息!現在要怎么處理,是哪一步出錯了嗎
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于2023-11-06 15:10 發布 ??314次瀏覽
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田天天老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-11-06 15:17
您好,請問您是出口退稅企業嗎?
相關問題討論

您好,請問您是出口退稅企業嗎?
2023-11-06 15:17:57

外貿企業經常會有出現這種情況,但是具體是因為什么原因還需要自己查詢,你可以看一下這個網址的教程,很清晰。https://zhuanlan.zhihu.com/p/655974326
2023-11-07 15:58:05

1.關于“增值稅專用發票無稽核相符電子信息”的提示,可能有以下幾種原因:
2.關于申請出口退稅的流程問題,根據一般的退稅流程,您需要先進行退稅勾選,然后根據退稅主管稅務機關的規定填寫相應的退稅申請表或其他資料,并提交給主管稅務機關進行審核。審核通過后,主管稅務機關會根據相關規定進行退稅處理。因此,您需要先進行退稅勾選,然后再進行出口退稅申請。
2023-11-07 15:23:10

根據《國家稅務總局關于外貿企業丟失增值稅專用發票抵扣聯出口退稅有關問題的通知》(國稅函〔2010〕162號)第二條規定,外貿企業丟失已開具增值稅專用發票抵扣聯的,在增值稅專用發票認證相符后,可憑增值稅專用發票發票聯復印件向主管出口退稅的稅務機關申報出口退稅。
《財政部、國家稅務總局關于出口貨物勞務增值稅和消費稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)規定,外貿企業應單獨設賬核算出口貨物的購進金額和進項稅額,若購進貨物時不能確定是用于出口的,先記入出口庫存賬,用于其他用途時應從出口庫存賬轉出。
2021-04-06 16:13:21

你好,這個是不可以申請退稅的
2017-12-11 10:02:58
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