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典雅的戒指
于2023-10-30 09:07 發布 ??420次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-10-30 09:08
借:應交稅費-增值稅-進項借:管理費用 負數
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退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式
老師,之前這樣做賬,借管理費用修理700 貸銀行存款700 哪知后面開了專票,比如進項是80,如果想抵扣,現在怎么做賬
答: 您好,,可以把進項調整出來,借進項貸管理費用,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購入4500元的一臺打印,做賬時是直接進接做入管理費用,貸銀行存款,還是計入固資資產,后,再計入管理費用,一次全額計入貸累計折舊
答: 你好!建議直接計入管理費用。
請教個問題,5月份的工資沒有計提,直接發放了,但是我還沒有做賬,要是直接做賬,借管理費用工資 ,貸銀行存款可不可以,還有就是有的員工的工資是到年底才發,怎么做賬?借管理費用-工資,貸應付工資?可不可以
討論
老師,請問一下按年開工資的怎么做賬,能直接在年末開工資的時候直接計入管理費用嗎?貸方計銀行存款或者現金,謝謝老師
老師,給公司車輛上保險,做賬憑證是借:管理費用-車輛保險 貸:銀行存款嗎?
公司用單位結算卡取出1萬,項目是報銷。做賬時借管理費用,貸銀行存款,行嘛
請問有一張收到的專票上個月漏掉了,做賬當成普票做了(借管理費用,貸銀行存款),也沒有做認證,這個月想抵扣掉,怎么做賬?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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