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溫柔的陷井
于2020-08-03 09:26 發布 ??1400次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-08-03 09:28
您好,,可以把進項調整出來,借進項貸管理費用,
溫柔的陷井 追問
2020-08-03 09:31
是啊,知道啊,問題是700就是不含稅價。80的進項啊
玲老師 解答
2020-08-03 09:33
您好,那把前面那筆700元的分錄紅沖,然后按照后面實際開來專用發票的金額入賬進項單獨體現
2020-08-03 10:30
但是銀行700了,就等于多出了個進項記入什么科目,借管理費用 700進項稅額 80 貸 銀行存款700
2020-08-03 10:33
實際應該是780,您只付了700,您把80掛應付賬款
2020-08-03 21:27
我說的是一級商品編碼
2020-08-03 21:30
您好,您追問錯了吧?
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退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式
老師,之前這樣做賬,借管理費用修理700 貸銀行存款700 哪知后面開了專票,比如進項是80,如果想抵扣,現在怎么做賬
答: 您好,,可以把進項調整出來,借進項貸管理費用,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購入4500元的一臺打印,做賬時是直接進接做入管理費用,貸銀行存款,還是計入固資資產,后,再計入管理費用,一次全額計入貸累計折舊
答: 你好!建議直接計入管理費用。
請教個問題,5月份的工資沒有計提,直接發放了,但是我還沒有做賬,要是直接做賬,借管理費用工資 ,貸銀行存款可不可以,還有就是有的員工的工資是到年底才發,怎么做賬?借管理費用-工資,貸應付工資?可不可以
討論
老師,請問一下按年開工資的怎么做賬,能直接在年末開工資的時候直接計入管理費用嗎?貸方計銀行存款或者現金,謝謝老師
老師,給公司車輛上保險,做賬憑證是借:管理費用-車輛保險 貸:銀行存款嗎?
公司用單位結算卡取出1萬,項目是報銷。做賬時借管理費用,貸銀行存款,行嘛
請問有一張收到的專票上個月漏掉了,做賬當成普票做了(借管理費用,貸銀行存款),也沒有做認證,這個月想抵扣掉,怎么做賬?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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溫柔的陷井 追問
2020-08-03 09:31
玲老師 解答
2020-08-03 09:33
溫柔的陷井 追問
2020-08-03 10:30
玲老師 解答
2020-08-03 10:33
溫柔的陷井 追問
2020-08-03 21:27
玲老師 解答
2020-08-03 21:30