老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調增的費用,進項稅要轉出嗎? 問
具體是什么費用納稅調增了?要分析 答
老師您好,個人獨資企業,認繳5000元,沒有實際繳納,現 問
您好,轉讓價格,低于你的實收資本,這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個分錄是正數,第3個分錄 借:原材料 100 進項稅 9 貸:銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題,要做退,賬上如何處理 問
你好,你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

老師,我們公司不報關退稅,是收了客戶的錢,和工廠購買,然后工廠直接發給境外,然后沒給我們開發票 這種情況怎么入賬呢,那我們也采購了呀 怎么記進項
答: 可以根據實際支出確認成本。
老師您好 這個月收到2022年度的退稅,這個怎么入賬啊,之前沒有計提過
答: 同學你好 退的什么稅 是什么會計準則
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問退稅入賬如何做分錄
答: 提交留抵退稅申請時:借:其他應收款-應收退稅款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。收到退稅款時:借:銀行存款,貸:其他應收款--應收退稅款。如果在申請的當月收到退稅款,也可以將以上二筆分錄合并,直接做:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。


郭老師 解答
2023-08-15 17:02