老師,我們是高新企業(yè),5月剛匯算清繳后,收到企業(yè)所得 問
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,收到企業(yè)所得稅退稅款,分錄為借:銀行存款 40 貸:所得稅費(fèi)用 40 。不用通過 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅” 過渡,也不應(yīng)貸記 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” ,因小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則采用未來適用法,不追溯調(diào)整以前年度損益。 答
匯算清繳中,A107011符合條件的居民企業(yè)之間的股息 問
那個(gè)是填實(shí)繳的投資 答
老師,你好,我想問下銀行扣除手續(xù)費(fèi)的時(shí)候是借:財(cái)務(wù) 問
關(guān)鍵是你要抵扣進(jìn)項(xiàng)不呢? 答
委托加工時(shí),收的加工費(fèi)發(fā)票是一個(gè)月的加工費(fèi),做賬 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
我們和對(duì)方簽訂飛機(jī)模型制作合同,對(duì)方包工包料,應(yīng) 問
對(duì)方開銷售貨物的發(fā)票 答

老師,我們公司不報(bào)關(guān)退稅,是收了客戶的錢,和工廠購買,然后工廠直接發(fā)給境外,然后沒給我們開發(fā)票 這種情況怎么入賬呢,那我們也采購了呀 怎么記進(jìn)項(xiàng)
答: 可以根據(jù)實(shí)際支出確認(rèn)成本。
老師您好 這個(gè)月收到2022年度的退稅,這個(gè)怎么入賬啊,之前沒有計(jì)提過
答: 同學(xué)你好 退的什么稅 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問退稅入賬如何做分錄
答: 提交留抵退稅申請(qǐng)時(shí):借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。收到退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收退稅款。如果在申請(qǐng)的當(dāng)月收到退稅款,也可以將以上二筆分錄合并,直接做:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

