
用會(huì)計(jì)軟件結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)。一轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸,應(yīng)交稅費(fèi),一未交增值稅是嗎,但是我用金蝶軟件里面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,在會(huì)計(jì)報(bào)表里不是這個(gè)數(shù),不知道是什么原因
答: 你好,應(yīng)該是一致的,仔細(xì)查下這個(gè)明細(xì).
公司是做軟件開(kāi)發(fā)的 想問(wèn)下 會(huì)計(jì)計(jì)提增值稅 ,為什么硬件部分 作為未交增值稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但軟件部分就沒(méi)有做這筆分錄,而是在這個(gè)月直接 借:應(yīng)交稅金-增值稅(軟件)
答: 首先明確一下,增值稅是不需要計(jì)提的 硬件部分沒(méi)有優(yōu)惠政策 軟件部分實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的享受即征即退,需要與硬件部分分開(kāi)核算
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄該怎么做?我以前都是這么做的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅這樣是不是不對(duì)?
答: 你好,是小規(guī)模不做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 ,一般納稅人都要做你這個(gè)分錄 的


°青春的尾巴し 追問(wèn)
2018-01-11 18:16
陳靜老師 解答
2018-01-11 18:17
°青春的尾巴し 追問(wèn)
2018-01-11 18:23
陳靜老師 解答
2018-01-12 11:20