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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-14 17:30

你好,你應該按照增值稅余額
借:銷項
貸:進項
已交稅金
減免稅額
轉出未交增值稅
借:應交稅金—增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅金—未交增值稅

芬奶奶 追問

2020-01-14 17:48

老師,這筆稅是去年10%稅率時,公司開發(fā)票的曰期在政策規(guī)定時間補交的稅,我的分錄不知對不對?年底結轉是対

月月老師 解答

2020-01-14 18:09

你好,做完你那個分錄,再做一個
借:應交稅金-未交增值稅
貸:應交稅金-增值稅(轉出未交增值稅)

月月老師 解答

2020-01-14 18:10

你好,補繳的10萬的增值稅計提了嗎。

月月老師 解答

2020-01-14 18:10

你好,不要看上面的分錄。

芬奶奶 追問

2020-01-14 18:21

補繳的10萬是4月份政策變動,由原來的10%下降到9%,發(fā)票開的是10%稅,所以稅務的叫上稅

芬奶奶 追問

2020-01-14 18:22

沒有計

月月老師 解答

2020-01-14 18:54

你好,
借:主營業(yè)務收入
貸:應交稅金-增值稅(銷項稅額)
借:應交稅金-增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
借:銷項稅額
貸:已交稅金
補繳稅率變化,需要計提差額部分的增值稅。

芬奶奶 追問

2020-01-14 18:56

好的,謝謝老師

月月老師 解答

2020-01-14 19:26

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

芬奶奶 追問

2020-01-14 20:19

老師,年末的進項稅是530萬,銷項稅是242元,己交稅金10萬,轉出未交增值稅是298萬。可系統里是288萬,差額足己支付的這10萬,不知怎么結

芬奶奶 追問

2020-01-14 20:20

差額是己支付的這10

月月老師 解答

2020-01-14 20:20

你回去,需要查清楚哪里差了10萬呢

月月老師 解答

2020-01-14 20:21

你好,如果差額是已支付的10萬,是申報錯了嗎

芬奶奶 追問

2020-01-14 20:24

老師,賬是對合的,這10萬沒用進項稅額扺,而是從銀行存款付

芬奶奶 追問

2020-01-14 20:27

老師,由于稅率變動,稅務局的就通知將10%稅率的這部分稅用銀行存款支付了

月月老師 解答

2020-01-14 20:58

你好,稅率變動
借:主營業(yè)務收入
貸:銷項稅額
這是計提稅率變動的增值稅
借:應交稅金-增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
借:銷項稅額
貸:已交稅金
你看這樣能對上嗎

芬奶奶 追問

2020-01-14 21:14

老師,這樣做對上了,謝謝

月月老師 解答

2020-01-14 21:20

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

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相關問題討論
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
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