
老師您好,應交稅費桌賬面上的留底金額和我實際不相符是什么原因,已查了,所有銷項稅額、進項稅額沒有漏記做錯。
答: 您好,學員。這種情況可能是由于稅率的變動、稅法的修訂或者是稅務機關(guān)的稅收優(yōu)惠政策等因素導致的。另外,也可能是由于您在計算稅費時,沒有將一些特殊的稅收項目考慮進去,比如罰款、滯納金等。建議您再仔細核對一下,如果還有問題,可以直接向稅務機關(guān)咨詢。
老師,籌建期,只有進項沒有銷項,一直都有留底稅額,其中有一種2016年的發(fā)票稅額16000,未認證,但是賬上做錯了,做了借:應交稅費-應交增值稅進項稅額16000,造成賬上的進項和留底的數(shù)額對不上,我本月才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,怎么把這筆進項轉(zhuǎn)出去?
答: 2016年的發(fā)票,現(xiàn)在不能認證進項稅了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
未交增值稅借方余額有10w已查出原因是因為只記錄了進項稅額(借 材料 借 進項 貸 應付帳款,借 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸 進項稅額,借 未交增值稅 貸 轉(zhuǎn)出進項稅額),現(xiàn)在怎么做賬務處理,沒有留底也沒有欠稅款
答: 這種分錄就應該形成“應交稅費——未交增值稅”的留抵增值稅10萬元。


傳統(tǒng)的冬日 追問
2023-07-24 19:46
良老師1 解答
2023-07-24 19:46