2019年已經(jīng)殺賬,出完報(bào)表了,但是這個(gè)月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)里有記錯(cuò)賬的,賬面上銷(xiāo)項(xiàng)比申報(bào)系統(tǒng)中銷(xiāo)項(xiàng)大,同時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)里有部分進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有入賬的,所以現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
sunny
于2020-03-08 12:45 發(fā)布 ??1169次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-03-08 12:58
你好 在今年調(diào)整下 沒(méi)入賬的補(bǔ)入賬,入錯(cuò)帳的調(diào)整出來(lái),重新入賬就可以了。
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期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30

您好同學(xué),不要這樣寫(xiě),咱每個(gè)月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,
借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-11-14 10:06:37

同學(xué)你好
這個(gè)分錄不對(duì)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20

銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)不用編制分錄
2018-01-13 16:13:12

留底不做分錄,這個(gè)也是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-06-24 15:37:06
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