
哪我都做錯了,6、7、8月的社保和公積金都做錯了,我都做成:借管理費用-社保 公積金 貸:銀行存款 都沒有計提,我怎么把這三個月的賬調(diào)。
答: 你好,沖銷,然后計提,再支付
老師好!當月申報、當月繳納的社保、公積金需要計提嗎?還是直接:借:管理費用-社保 貸:銀行存款?
答: 當月申報、當月繳納的社保、公積金需要計提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司公積金都是單位交,借:管理費用_公積金貸:應(yīng)付工資_公積金借:應(yīng)付工資_公積金貸:銀行存款是這樣做嗎
答: 你好,可以這么做的。

