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優雅的柚子
于2023-06-09 15:21 發布 ??413次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-06-09 15:21
你好,你現在出來做無票收入的
優雅的柚子 追問
2023-06-09 15:34
3月份就開始了,我怎么做無票收入呢?
家權老師 解答
2023-06-09 15:40
無票收入是 借:銀行存款/應收賬款貸:主營業務收入-未開票 應交稅費-銷項稅后期開發票了 借:主營業務收入-未開票 貸:主營業務收入-已開票
2023-06-09 20:30
謝謝老師,我就還是掛上面算了,借:銀行存款 貸:其他應付款 就這樣長期掛著算了 這樣可以嗎
2023-06-09 20:56
要不得,有收入就做收入交稅,不然稅局查到要要罰款
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你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
答: 你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
答: 您好,是什么樣的業務呢
老師我想問下招聘部主管出差取得的住宿費和通行費電子普票,勾選系統里勾選了,那是直接總賬錄入憑證:借:管理費用差旅費借:進項稅,貸:其他應付款—員工就可以了,還是需要增加所有供應商都要走應付系統里錄入發票?
討論
新辦的公司沒有開戶,發生費用借管理費用,貸其他應付款,后面怎么沖其他應付款呢?充的時候需要什么票據?
借管理費用開辦費貸其他應付款 老師我怎么把開辦費轉成前期投入 不計入當期損益呢
老師,去年付了一半的錢是一萬,發票對方開全款2萬的,我忘記做其他應付款了。今年再付一萬,但是發票在去年的賬本里。這樣要怎么做賬,也直接進管理費用嗎
2017年12月,會計計提了147萬管理費用,2018年4月收到業務發票,沖了100萬。 2019年5月又收到發票143萬元,會計不知道之前沖了100萬,于是又沖了計提的147萬,導致其他應付款借方有96萬元余額,請問該怎么調賬???
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 172913 個
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優雅的柚子 追問
2023-06-09 15:34
家權老師 解答
2023-06-09 15:40
優雅的柚子 追問
2023-06-09 20:30
家權老師 解答
2023-06-09 20:56