
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
答: 你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據發票作正確分錄就可以了。
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問:企業外賬,老板沒有給現金賬,費用單子怎么做,我做的是,借:管理費用,貸:其他應付款-掛老板名下。可以嗎?
答: 你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??

