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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-03 20:21

您好
當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金
如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅

圓寶 追問

2019-10-03 20:22

明白了   謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-03 20:23

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
您好! 當月上交上月或以前月份實現的增值稅時,如常見的申報期申報納稅、補繳以前月份欠稅,記“應交稅費-未交增值稅” 當月繳納本月實現的增值稅(例如開具專用繳款書預繳稅款)時,記“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)。 一般都是一般納稅人才使用。小規模一般直接用“應交稅費-應交增值稅“就可以了
2016-03-15 11:43:26
已交稅金是當月繳納當月,比如說預繳稅金。未交增值稅是下月繳納上月應交未交。
2015-08-26 21:51:13
繳納上月未交增值稅應該借記交應交稅費-未交增值稅
2015-09-30 08:21:36
你好 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結轉
2019-08-07 14:53:04
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