
寫了一個分錄借生產成本_社保 生產成本_公積金,生產成本_工資。貸應付職工薪酬-社保,應付職工薪酬-公積金,應付職工薪酬-工資。當中的社保和公積金需要轉入成本還是制造費用
答: 轉入制造費用,分配吧
計提工資是不是,借 管理費用-工資、社保、公積金貸 應付職工薪酬-工資、社保、公積金然后實際付,借:應付職工薪酬—工資貸:銀行/ 其他應付款-社保、公積金/應交稅金-個稅然后實際付社保公積金,借 應付職工薪酬-社保、公積金/ 其他應付款-社保、公積金貸銀行
答: 你好,是的,是要這樣處理的,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)公積金、社保應該是先計提1. 借:管理費用--工資(社保、公積金) 貸:應付職工薪酬 2.實發(fā):借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款(社保、公積金) 銀行存款 3.繳納時:借:應付職工薪酬(社保、公積金)其他應付款(社保、公積金) 貸:銀行存款?
答: 你看我下面這個圖,你比對下


香香 追問
2023-05-17 14:40
文文老師 解答
2023-05-17 14:49
香香 追問
2023-05-17 14:57
文文老師 解答
2023-05-17 15:06