小規(guī)模年底有未分配利潤,一定要計提盈余公積嗎 問
是的,當(dāng)年盈利需要計提盈余公積 答
一般納稅人公司只在自然電子稅務(wù)局申報工資,一直 問
您好,在匯算清繳前交了支付了就可以了 答
老師,公司賬上只有固定資產(chǎn)折舊,沒有固定資產(chǎn)及折 問
你是軟件做帳還是手工的 固定資產(chǎn)明細(xì)帳沒有嗎? 答
老師,請問一下,我們生產(chǎn)型企業(yè),臨時工工資是今天結(jié) 問
你好對的 需要計提的 答
老師你好,我這邊在經(jīng)營的公司建賬初期時,因為有存 問
你好,你這個差額計入到利潤分配未分配利潤就好了。 答

能不能幫我看一下我的處理對不對,我公司收到專項資金用于自主研發(fā)時,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 購買材料用于研究時借:研發(fā)支出—專項/自籌 貸:現(xiàn)金/銀行 研究完成形成無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出 同時審計后借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積 未形成時借:專項應(yīng)付款 貸:研發(fā)支出 這樣對嗎? 因為科技型企業(yè)申請評定每年要有一定比列的研發(fā)支出要體現(xiàn)出來,這樣對不對?
答: 對的啊
我公司收到專項資金用于研發(fā)時,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 購買材料用于研究時借:研發(fā)支出 貸:現(xiàn)金/銀行 研究完成形成無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出 同時審計后借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積 未形成時借:專項應(yīng)付款 貸:研發(fā)支出 這樣對嗎?因為科技型企業(yè)申請評定每年要有一定比列的研發(fā)支出要體現(xiàn)出來,這樣對不對?
答: 對的,你處理是正確的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,收到省科技局一筆30萬的專款用于研發(fā)項目,1收到款時借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款,2.發(fā)生研發(fā)支出:借:研發(fā)支出,貸:銀行存款。項目完成,研發(fā)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)貨無形資產(chǎn)時,借:固定資產(chǎn)30萬,或無形資產(chǎn)30萬,貸:研發(fā)支出30萬,同時結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款,借:專項應(yīng)付款,貸:資本公積,老師,思路是這樣嗎
答: 一般計入營業(yè)外收入或遞延收益核算,而不通過資本公積核算


木槿 追問
2017-12-05 09:22
袁老師 解答
2017-12-05 09:32