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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-11 16:01

您好,如果想平衡的話,借;管理費用,負數,借;專項應付款,正數。

木槿 追問

2017-11-11 16:05

那發生業務時是不是直接可以借:專項應付款  貸:銀行/原材料/現金?

王雁鳴老師 解答

2017-11-11 16:07

您好,也可以的。

木槿 追問

2017-11-11 16:11

老師,這樣是不是體現不出產品的研發支出?加計扣除也就做不了?

王雁鳴老師 解答

2017-11-11 16:15

您好,也可以這樣理解,因為畢竟企業內部管理需要統計企業發生的費用,如果這樣操作時,內部統計費用時,比較困難。但是加計扣除時,也還是要把專項款扣除的。

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相關問題討論
您好,如果想平衡的話,借;管理費用,負數,借;專項應付款,正數。
2017-11-11 16:01:41
您好,這樣做也可以的,但是把專項應付款改為遞延收益,更好一些。合理的。
2018-07-24 17:33:55
你這個研發項目沒有資本化的嗎?
2024-01-03 09:46:18
你好 你們是研究階段的話 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 借:研發支出-費用化支出-原材料 貸:原材料 月末轉 借管理費用 貸 研發支出-費用化支出-原材料
2020-07-08 17:20:44
你要搞清楚業務到底是研發還是生產 要么計入研發費用要么計入生產成本
2020-01-14 16:41:18
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