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筱靜
于2017-11-29 15:24 發布 ??986次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-11-29 15:25
紅沖,重做即可
筱靜 追問
2017-11-29 15:26
老師,那具體怎么做分錄呢
袁老師 解答
2017-11-29 15:43
借:管理費用-房租 -20000貸:銀行存款-20000借:管理費用-房租 20000貸:銀行存款20000
2017-11-29 15:58
為什么要這樣做一筆,最后還是借:管理費用-房租20000 貸:銀行存款20000,和之前沒區別啊
2017-11-29 16:10
這個如果有專票,借:管理費用-房租,應交稅費 貸:銀行存款
2017-11-29 18:20
@袁老師: 好的,謝謝
2017-11-29 18:35
不客氣
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支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
可以把這兩個分錄合并一起寫成,借管理費用貸銀行存款嘛
答: 你好,不計提也可以
老師, 我們收到一筆退的稅, 會計說讓我沖管理費用. 我分錄這樣做對嗎借:銀行存款 500 貸:管理費用-稅金 -500
討論
老師 付出去了一筆費用房租 當個月的 比如9000因最后一個月不租了 退回 3000分錄怎么做了借 管理費用6000貸銀行存款3000 銀行存款 9000 這樣感覺怪怪的了
沖紅憑證,如借:管理費用貸:銀行存款都是兩個分錄都是負數嗎?還是就銀行存款一個負數呢?
老師,我18年12月做了一個憑證:借 管理費用_投標費 500 貸銀行存款 500 。但19年1月我收到了一張投標費的專票,月底我認證了,但是涉及到跨年度,分錄不會寫了,請教老師具體的分錄
分錄可以直接寫 借:管理費用 貸銀行存款嗎?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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筱靜 追問
2017-11-29 15:26
袁老師 解答
2017-11-29 15:43
筱靜 追問
2017-11-29 15:58
袁老師 解答
2017-11-29 16:10
筱靜 追問
2017-11-29 18:20
袁老師 解答
2017-11-29 18:35