
老師,我想請問我去年11月份有一張是專票可以抵扣的辦公費用,我當成普票來做費用出去了,后面12月份我抵扣的時候又把這一份專票抵扣了,現在已經跨年度了,我要怎么更正這筆分錄
答: 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,我想請問我去年11月份有一張是專票可以抵扣的辦公費用,我當成普票來做費用出去了,后面12月份我抵扣的時候又把這一份專票抵扣了,現在已經跨年度了,我要怎么更正這筆分錄
答: 這種情況,你需要向稅務機關說明原因,申請跨年度抵扣。另外,你需要對這張專票做出記錄,說明是跨年度抵扣的,以便稅務機關核實。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我想請問一下,一月份的時候老板來報銷去年11月吃飯住酒店的費用,我用公賬打給他了,但是那發票有一張還是專票12月份的時候我也抵扣了,現在我應該怎么做這筆跨年的帳?
答: 這個做借以前年度損益調整,進項稅額 貸其他應付款

