
老師,我想請問我去年11月份有一張是專票可以抵扣的辦公費用,我當成普票來做費用出去了,后面12月份我抵扣的時候又把這一份專票抵扣了,現在已經跨年度了,我要怎么更正這筆分錄
答: 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
公司發生了日常辦公費住宿1000元,1月份收到了專票,但是8月才抵扣,應該怎么做分錄?
答: 1月入賬時,借:管理費用—住宿費 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸:銀行存款 8月抵扣時,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,辦公費不是沒有抵扣的嗎
答: 管理費用辦公費的進項可以抵扣的


小甜甜 追問
2022-04-15 15:21
家權老師 解答
2022-04-15 15:30