
我現在有一張可以抵扣的專票 4月份的時候已經銀行付款,并確認了成本,6月份才收到票 還能做抵扣嗎 這分錄要咋寫 ?
答: 你好,你當時全額計入的成本,對嗎
老師,收到的專票,本月不認證,分錄可以寫成,借:庫存商品 其他應付款—待抵扣進賬 貸:應付賬款
答: 您好,如果不認證不抵扣的話, 計入應交稅費——待抵扣進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到專票五張本月抵扣了三張,兩張未抵扣,但是五張專票的款項全部付清,怎么做會計分錄
答: 按三張發票的進行賬務處理,下月認證另外兩張再進行掛職賬處理。就可以了 借:原材料(或庫存商品) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款


風 追問
2019-07-02 15:47
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2019-07-02 15:51
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2019-07-02 15:59
月月老師 解答
2019-07-02 16:19
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2019-07-02 17:38
月月老師 解答
2019-07-02 19:32