老師 ,請問下專票未認證,進項稅額直接計入了原材料和管理費用,跨年怎么調賬咧
時尚的蛋撻
于2023-03-17 19:24 發布 ??613次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-17 19:30
老師:沒問題,可以先詳細說一下情況。
學員:是這樣的,我們上年度把未認證的專票進項稅額直接計入了原材料和管理費用,但是今年要對賬的時候發現有差異,所以請問該如何調整呢?
老師:好的,其實有幾種方法可以調整跨年間的專票進項稅額差異。首先,如果是因為交易方的認證情況不同而引起的差異,可以通過調整稅金科目的金額來緩解;其次,如果是金額的差異,可以通過調整稅金科目的增值稅進項稅額金額來緩解;最后,如果交易方的收入情況發生變更,則可以通過調整稅金科目的稅金金額來緩解。
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老師:沒問題,可以先詳細說一下情況。
學員:是這樣的,我們上年度把未認證的專票進項稅額直接計入了原材料和管理費用,但是今年要對賬的時候發現有差異,所以請問該如何調整呢?
老師:好的,其實有幾種方法可以調整跨年間的專票進項稅額差異。首先,如果是因為交易方的認證情況不同而引起的差異,可以通過調整稅金科目的金額來緩解;其次,如果是金額的差異,可以通過調整稅金科目的增值稅進項稅額金額來緩解;最后,如果交易方的收入情況發生變更,則可以通過調整稅金科目的稅金金額來緩解。
2023-03-17 19:30:07

你好
你可以做這個調整分錄
借;應交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調整
2019-02-27 13:34:30

您好,那就是12月份的時候賬實不符,那1月份認證萬以后應該是一致的吧,一致的話影響不大
2019-09-30 21:37:50

你好,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:原材料
借:原材料? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)?
2021-02-25 14:57:22

您好
借:管理費用 借方紅字
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
2020-08-19 14:53:46
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