
老師好,餐飲公司2020增值稅免稅,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,2020年時(shí)做賬我是直接借:原材料(價(jià)稅合計(jì))貸:應(yīng)付賬款,專管員老師讓2021年1月份把2020年進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)下2021年怎么做賬務(wù)處理? 2021年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證做轉(zhuǎn)出的話 賬務(wù)處理是什么樣的呢?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:原材料 借:原材料? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?
老師,書(shū)上的例題是這樣的,某公司提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,取得10萬(wàn)元收入,免增值稅。然后接受丙公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,我都暈了,我覺(jué)得這個(gè)是免稅的嘛,免稅的就沒(méi)有銷項(xiàng)稅,所以其進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,可他怎么抵扣了
答: 接受丙公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù) 這個(gè)服務(wù)是正對(duì)這個(gè)轉(zhuǎn)讓的技術(shù)嗎?如果是的話 就不能抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
學(xué)習(xí)稅務(wù)課程提到,免征增值稅最大的難點(diǎn)是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不可抵扣的,意思是免征銷項(xiàng)稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎?
答: 你好是的,可以這么理解。

