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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-11-17 14:16

你好!光看你這樣說,確定不了。而且你這個余額也不對。 
你要往之前月份核對。看從什么時候開始錯的

佳佳 追問

2017-11-17 14:19

主要發生是16年的事情,報稅沒按照作賬的報,進項報的不對,有的銷項報的不對,有的進項稅額轉出報的不對

宋生老師 解答

2017-11-17 14:21

您好!所以你就這樣讓老師調,老師也沒辦法調。真的。

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你好!光看你這樣說,確定不了。而且你這個余額也不對。 你要往之前月份核對。看從什么時候開始錯的
2017-11-17 14:16:42
你好!光看你這樣說,確定不了。而且你這個余額也不對。 你要往之前月份核對。看從什么時候開始錯的
2017-11-17 14:16:25
如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實際未交的對上,如果以前都交清的情況下,實際未交就是你增值稅申報表的未交數
2019-04-29 10:12:29
您好,是的,留抵稅額您只要看應交稅費-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業應將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 如果有應交未交增值稅, 借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金--未交增值稅 "應交稅金--應交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
這個要查清楚才能進行調,查清楚了是賬錯就調賬,是申報表錯了就改申報表
2020-04-19 18:31:53
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