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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-02-15 14:36

您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。 
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計(jì)處理: 
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 
如果有應(yīng)交未交增值稅, 
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 
"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 
為您提供解答

價(jià)值觀 追問

2019-02-15 14:53

老師,我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅+之前“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方余額才等于申報(bào)表中期末可留抵稅額。(產(chǎn)生過程:銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,銀行繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款,2個分錄后轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額)

價(jià)值觀 追問

2019-02-15 14:54

問,之前掛的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方的余額這么結(jié)轉(zhuǎn)抵平?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

價(jià)值觀 追問

2019-02-15 14:55

就是前半年銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)有繳納增值稅,后半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),最后年底有留抵

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您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
這反映多繳稅款了。期末留抵掛“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。
2019-01-23 16:15:17
對您好同學(xué),就是這個意思。
2022-05-19 14:37:48
如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實(shí)際未交的對上,如果以前都交清的情況下,實(shí)際未交就是你增值稅申報(bào)表的未交數(shù)
2019-04-29 10:12:29
您好 一般是當(dāng)月需要交納稅款的時候才填表抵扣 不然申報(bào)系統(tǒng)不通過 如果您那邊可以不交稅填表抵扣通過的話 那可以留底下期
2019-02-19 12:32:51
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