
老師,一般納稅人,每個(gè)月末要轉(zhuǎn)出未交增值稅,是按增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出的嗎
答: 你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來結(jié)轉(zhuǎn)
外賬 申報(bào)增值稅后,計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到銷項(xiàng)稅額發(fā)票61.88,增值稅申報(bào)表為61.87,期末銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出:轉(zhuǎn)出未交增值稅61.88。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方未交增值稅61.87。中間納稅0.01誤差,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.01貸營業(yè)外收入。以上轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)過度科目余額沒有0,哪里需要改
答: 你好,確認(rèn)營業(yè)外收入應(yīng)該是對(duì)著你的轉(zhuǎn)出啊,不是未交。

