
請問老師,去年暫估5萬,今年收到發票4萬,跨年的暫估該怎么寫分錄呢?
答: 首先按照去年暫估的金額寫一條沖減分錄,即沖減應交稅費-進項稅額,金額為5萬。然后根據今年收到的發票,寫一條增加分錄,即增加應交稅費-進項稅額,金額為4萬。比如一家生產服裝的公司,去年暫估了一批服裝的增值稅,但未收到相應的發票,今年終于收到服裝廠家開的發票,就可以根據上述標準準確地分錄。
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發票,收到發票發現暫估高了10000萬,我今年應該怎么做分錄??!
答: 沖減以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師 去年12月我暫估了費用8萬 今年發票到了只有4萬 請問我該怎么寫分錄
答: 你好,先沖減暫估4萬
老師,服務行業去年暫估成本5萬,今年3月份收到成本票4萬,是3月份做5萬暫估的紅沖,在做4萬的賬嗎?那要是做去年的匯算清繳時這暫估這怎么做?
老師好,請問去年暫估成本時借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估,今年收到發票,但是發票的金額比去年暫估的少,具體的分錄怎么寫?比如去年暫估的10000,今年收到發票8000相差2000怎么入賬?
老師好,請問去年暫估成本時借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估,今年收到發票,但是發票的金額比去年暫估的少,具體的分錄怎么寫?比如去年暫估的10000,今年收到發票8000相差2000怎么入賬?

