
請問:去年結轉了暫估成本,今年才收到發票,怎么入賬寫分錄?(已跨年度了)
答: 你好, 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據發票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果之前結轉的成本有錯誤,需要做結轉成本的調整分錄?
老師好,我們公司是做園林的。當時購入了一批苗木,購入時是從個人購入的,沒有發票那入賬跟出售的時候的分錄怎么寫呢?是當做商品出售做成本結轉嗎?
答: 你這個沒有發票,那這個做借庫存商品 貸應付賬款,這個做借主營業務成本 貸庫存商品,匯算清繳納稅調增,出售借應收 貸主營業務收入 應交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,請問房地產會計老項目是按照預提成本入賬的,那現在查詢已結轉的銷售成本是不是查借方全部的經營成本,有的摘要寫的是預提成本,有的寫的是結轉成本,但是分錄是一樣的,怎么理解
答: 你好, 對的,是查借方全部的經營成本(就是結轉的成本)


徐夢華 追問
2021-04-14 18:21
鄒老師 解答
2021-04-14 18:48