
老師好,老板拿的是專用發票,比如電視掛架1個16.64元,進項稅額2.16。借:管理費用—辦公費 16.64+2.16=18.8 貸:其他應付款—***。我把發票上面的進項稅額直接計入管理費用—辦公費 可以不?
答: 你好,你們是不準備抵扣嗎?是一般納稅人的嗎?
上月借方:管理費用,應交稅費——進項稅額,貸方:其他應付款——發票未入,未認證進項。本月進項認證后要做借方:應交稅費——進項稅額,貸方管理費用,對嗎
答: 你是一般納稅人嗎,如是,應該做如下分錄 借管理費用,應交稅費—待認證進項稅額,貸方:其他應付款——發票未入。 本月進項認證后要做借方:應交稅費—應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待認證進項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司為員工繳納的人身保險,賬務處理借:管理費用535.63 應交稅費-進項稅額 32.13 貸:其他應付款 567.76 同時做進項稅額轉出 借:管理費用32.13 貸:應交稅費-進賬稅額轉出32.13對嗎?
答: 你好,是的,是正確的。
跨年度調賬怎么調,有筆在12月應該是應付賬款,在1月是管理費用及進項稅額,可是在12月做成了管理費用而且沒有進項,怎么調整
老師,您好,有一個保險的發票,備注上寫明車船稅600,我做賬能不呢這樣寫 借;管理費用 3000+600 進項稅200貸:其他應付款3800 ,老師我這樣寫會有什么影響嗎
老師,24年6月確認一筆費用:借:管理費用 進項稅額貸:其他應付24年12月付款重復確認費用:借:管理費用 進項稅額貸:銀行存款2025年1月調整分錄應該怎么做?


陽光 追問
2023-03-13 09:42
郭老師 解答
2023-03-13 09:44