
管理費用的進(jìn)項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認(rèn)證抵扣?
老師,24年6月確認(rèn)一筆費用:借:管理費用 進(jìn)項稅額貸:其他應(yīng)付24年12月付款重復(fù)確認(rèn)費用:借:管理費用 進(jìn)項稅額貸:銀行存款2025年1月調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,同學(xué),可以做 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到虛開的發(fā)票,被查,原本計借:管理費用,進(jìn)項稅額,貸:銀行存款,賬務(wù)如何處理?
答: 學(xué)員您好: 虛開的發(fā)票除進(jìn)項稅不能抵扣,費用也不可以記錄,因為是虛假業(yè)務(wù)。 建議您紅沖原賬務(wù)處理! 滿意麻煩5星評價,謝謝!

