
公司為員工繳納的人身保險,賬務處理借:管理費用535.63 應交稅費-進項稅額 32.13 貸:其他應付款 567.76 同時做進項稅額轉出 借:管理費用32.13 貸:應交稅費-進賬稅額轉出32.13對嗎?
答: 你好,是的,是正確的。
福利費專票不抵扣的進項稅額轉出賬務處理借:管理費用-福利費應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款進項稅額轉出賬務處理借:管理費用-福利費貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這些分錄是寫在一張憑證上的嗎?
答: 你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,我收到一張紅字發票需要進項轉出的分錄是不是 借:管理費用 貸:其它應付款 應交稅費-應交增值稅(轉項轉出)管理費用和其他應付款都用嗎?還是只是管理費用用負數,其他應付款走借方?
答: 同學,你好 收到一張紅字發票,之前分錄做負數分錄就可以
我認證的發票發現錯了,給對方開了紅字登記表,當月負數發票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費用一服務費 應交稅費一進項稅 貸:其他應付款?用做進項稅額轉出的分錄嗎?
將已認證但不得抵扣的進項稅額轉出賬務處理:借:管理費用-福利費,貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),借方做管理費用是指不能抵扣的進項稅額需轉作成本?
關于費用的進項稅額轉出,麻煩幫我解答一下借:管理費用(招待費)241.51 應交稅金(應交增值稅——進項稅額)14.49 貸:其他應付款256這個要進項稅額轉出,會計分錄如何做?
比方說招標服務費發票,借:管理費用—點擊費應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款報銷時:借:應付賬款 貸:其他應收款 誰能理解這個分錄


胡筱瀟 追問
2021-08-15 14:27
答疑蘇老師 解答
2021-08-15 14:29