請(qǐng)問中級(jí)財(cái)管任曉娟老師的基礎(chǔ)精講課怎么只更新 問
您好,這個(gè)是正在更新過程中,建議等等 答
我們是分公司,請(qǐng)問怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳 問
你好分,分公司一般不需要自己做匯算。 答
老師,企業(yè)出租廠房給個(gè)人,企業(yè)已交房產(chǎn)稅,個(gè)人再出 問
是,個(gè)人再出租給企業(yè),個(gè)人還要交房產(chǎn)稅 答
老師好 碰到個(gè)問題不知道怎么處理 我們公司23年6 問
如果24年賣的那24年不再填寫固定資產(chǎn)的明細(xì)了 答
老師,建筑業(yè)環(huán)保稅源采集怎么操作?有視頻嗎?2024年 問
https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jmswysywfcmy_nsrxt_ysyzy/2024-10/28/content_447710e87b2644f684d7edb8c7e86ac1.shtml 參考這個(gè),這個(gè)不是視頻,這是廣東電子稅務(wù)局的。 答

應(yīng)付賬款借方合計(jì)100萬(wàn),貸方合計(jì)200萬(wàn),余額貸方100萬(wàn),預(yù)付賬款借方合計(jì)200萬(wàn),貸方合計(jì)100萬(wàn),余額借方100萬(wàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款怎么填列
答: 你好!應(yīng)付賬款填100萬(wàn),預(yù)付賬款填100萬(wàn)。
我公司年末“應(yīng)付賬款”總賬科目的貸方余額為483萬(wàn)元,(明細(xì)賬其中“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬的貸方余額為583萬(wàn)元,明細(xì)賬的借方余額為100萬(wàn)元),那么年末編制報(bào)表時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表中“應(yīng)付賬款”的金額貸方583萬(wàn),預(yù)付賬款借方100萬(wàn)對(duì)嗎?
答: 你好,是的,的這樣填寫的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在填列資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),預(yù)收賬款借方60萬(wàn),貸方60萬(wàn),應(yīng)收賬款借方50萬(wàn),應(yīng)收和預(yù)收分別怎么算?應(yīng)付貸方396054,預(yù)付貸方514160,應(yīng)付和預(yù)付分別怎么計(jì)算填列?
答: 你好 據(jù)明細(xì)科目余額計(jì)算填列。如“預(yù)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款”兩個(gè)科目所屬的有關(guān)明細(xì)科目的期末借方余額扣除計(jì)提的減值準(zhǔn)備后計(jì)算填列; “應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,根據(jù)“應(yīng)付賬款”、“預(yù)付賬款”科目所屬相關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額計(jì)算填列填列資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,應(yīng)收賬款的科目就應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的明細(xì)賬借方余額填列。 所以應(yīng)收就是 110萬(wàn) 預(yù)收 60萬(wàn) 應(yīng)付 396054+514160


藍(lán)瞳沫 追問
2017-11-12 09:39
藍(lán)瞳沫 追問
2017-11-12 09:40
陳靜老師 解答
2017-11-12 12:32