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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-11-17 11:26

你好,
實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款

發發 追問

2020-11-17 12:11

之前已經做 管理費用   貸,研發支出~費用化,現在怎么結轉

紫藤老師 解答

2020-11-17 15:12

借:專項應付款—**項目
貸:管理費用

發發 追問

2020-11-17 15:53

那匯算清繳的時候,是不是需要吧這50萬的研發支出給扣除,在加計扣除所得稅?

紫藤老師 解答

2020-11-17 15:53

你好,對的,你的理解是正確的  

發發 追問

2020-11-17 17:25

你好,老師。如果我把這次收入確定為  營業外收入,并且作為應稅收入,研發費用我正常加計扣除,可以這樣處理嗎?

紫藤老師 解答

2020-11-17 17:32

 你好,那樣也是可以的

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相關問題討論
1、借:銀行存款 正數 借:研發支出——費用化支出 負數 2、借:管理費用 負數 貸:研發支出——費用化支出 負數
2020-07-17 09:26:53
您好!建議先入研發支出。 因為這個科目就是這樣使用的。
2017-06-15 15:32:32
對的,會計處理是正確的。
2018-03-08 12:26:57
你好, 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產部分 借:固定資產 / 無形資產 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款
2020-11-17 11:26:06
你好!可以不用的
2020-04-01 20:33:54
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