我們研發企業,現在收到 專項應付款 50萬用于研發,我們已經買了用于研發的原材料,我們系統登記 研發支出~費用化支出,月底結轉成管理費用~研發費用,這個專項應付款怎么處理?
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于2020-11-17 11:25 發布 ??2448次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-11-17 11:26
你好,
實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
相關問題討論

1、借:銀行存款 正數
借:研發支出——費用化支出 負數
2、借:管理費用 負數
貸:研發支出——費用化支出 負數
2020-07-17 09:26:53

您好!建議先入研發支出。 因為這個科目就是這樣使用的。
2017-06-15 15:32:32

對的,會計處理是正確的。
2018-03-08 12:26:57

你好,
實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款—**項目
貸:銀行存款
2020-11-17 11:26:06

你好!可以不用的
2020-04-01 20:33:54
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2020-11-17 12:11
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