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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-08 14:50

你好,對的是的,是這么做的。你還有一步沒有做,借原材料,貸研發支出。

千葉涼萍 追問

2022-04-08 14:50

都需要按照之前的一步一步紅沖?

郭老師 解答

2022-04-08 14:53

是的是的,是這么做的。

千葉涼萍 追問

2022-04-08 15:13

但是上月已經領料領起走了 ,就會造成成本減少了,本月還需要再結轉一次?

郭老師 解答

2022-04-08 15:19

好,這個具體是什么原因需要紅沖?

千葉涼萍 追問

2022-04-08 15:25

因為當月發票未收到 次月收到的 但在當月貨到后已經被領用了

郭老師 解答

2022-04-08 15:31

看下暫估和發票的是不是一樣的。

千葉涼萍 追問

2022-04-08 15:44

不太一樣  暫估的時候是是小規模 發票收到的時候是一般納稅人

郭老師 解答

2022-04-08 15:52

是原路紅沖。完整的借應付賬款
貸原材料
借原材料貸,研發支出
借研發支出借管理費用負數,


然后再做發票的
借原材料
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款
借研發支出貸原材料
借管理費用貸研發支出。

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你好,對的是的,是這么做的。你還有一步沒有做,借原材料,貸研發支出。
2022-04-08 14:50:12
1、借:銀行存款 正數 借:研發支出——費用化支出 負數 2、借:管理費用 負數 貸:研發支出——費用化支出 負數
2020-07-17 09:26:53
您好,因為跨年度,所以分錄,應將借管理費用-600更改為借以前年度損益調整-600,其他不變。同時,借利潤分配未分配-600貸以前年度損益調整-600。
2020-07-03 18:49:42
專項應付款不能直接記入企業費用,應在該科目核算,直至項目完成,如果有余額并要求退回的話,做余額退回處理,若余額不要求退回才沖抵相關費用。 1)收到專項款時(你的分錄是正確的): 借:銀行存款 貸:專項應付款—宣傳補助 2)使用專項應付款時: 借:專項應付款—宣傳補助 貸:銀行存款(購買材料等)或 應付職工薪酬(支付勞務費) 或 其他相關科目 借:應付職工薪酬 貸:現金 3)專項應付款貸方減去借方,若有余額并要求退回撥款方: 借:專項應付款—宣傳補助 貸:銀行存款 4)若有余額,不要求退回(沖減相關費用): 借:專項應付款—宣傳補助 貸:營業費用—宣傳費
2020-06-17 16:48:36
你好,分錄處理是可行的。
2019-04-19 12:11:03
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