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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-10-22 21:52

您好,貴公司是一般納稅人嗎?材料發票是增值稅專用發票嗎?不是的,領用時,借;在建工程-裝修工程,應交稅費-待抵扣(40%的增值稅額)貸;原材料,應交稅費-應交增值稅(進項轉出,40%的增值稅額),一年以后再抵扣。

憂心的豆芽 追問

2017-10-22 22:36

您好,我公司是一般納稅人,材料發票是增值稅專用發票。領用時如何記帳?借:在建工程不太合適吧?因為在建工程要轉入固定資產,我司是租來的店鋪。領用時的分錄麻煩你再指點一下

王雁鳴老師 解答

2017-10-22 22:37

您好,領用時,借;長期待攤費用-裝修費(或者在建工程-裝修工程),應交稅費-待抵扣(40%的增值稅額)貸;原材料,應交稅費-應交增值稅(進項轉出,40%的增值稅額),一年以后再抵扣。

憂心的豆芽 追問

2017-10-24 13:31

謝謝老師。只是這個進項轉出的40%在增值稅申報表中是否也要體現出來?另外一年以后再抵扣的時候,又要如何記帳呢?

王雁鳴老師 解答

2017-10-24 13:36

您好,不客氣,要體現出來的。一年后,借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應交稅費-待抵扣增值稅。

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認證后:借:長期待攤費用-裝修款-66232.76 應交稅金~應交增值稅~進項稅 10597.24 貸:銀行存款-76830 進項稅轉出,借,長期待攤費用10597.24 貸:應交稅金-應交增值稅進項稅額轉出10597.24
2019-05-29 08:24:42
您好!你是有進項稅額要轉出?
2017-12-26 16:34:30
你好,是的,轉出對應的借方就是增加待攤費用的金額
2017-08-04 15:27:40
你好,稅金不需要待攤
2016-11-04 15:16:14
你好,對的,再根據租期將長期待攤費用轉入管理費用。
2019-10-14 14:02:00
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