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糖
于2017-10-19 15:54 發布 ??1489次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-10-19 15:55
你好!這樣的,建議不要抵扣了。
糖 追問
2017-10-19 15:56
宋老師 還想問下您一個問題 接近年末 公司交了工會經費了 但是怎么做這筆分錄 平時沒有計提過工會經費啊?
宋生老師 解答
2017-10-19 15:58
您好!簡單的做法就是借管理費用-工會經費 貸銀行存款
2017-10-19 16:23
@宋老師: 就是不用通過應付職工薪酬-工會經費來核算對吧?
2017-10-19 16:32
您好!是的。直接上交的時候就交了就行了。
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公司買了一批禮品 送了客戶 我做了業務招待費處理 請問這批禮品的增值稅專票的進項可以用來抵扣嗎?還是最好不抵扣呢?
答: 你好!這樣的,建議不要抵扣了。
業務招待費的專票不能抵扣增值稅?
答: 你好 需要認證啊,但是你不要抵扣,作為進項轉出的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買的大閘蟹/茅臺酒入了業務招待費,取得增值稅專票是不是不可以抵扣
答: 計業務招待費的專票,不能抵扣的,認證后做進項轉出。
老師,請問業務招待費與增值稅有什么關系嗎?
討論
業務招待費可以開增值稅專用發票嗎?
取得專票情況下。住宿費,業務招待費,餐飲費是不是住宿招待費都可以抵扣增值稅?
公司上月業務招待費相關的增值稅發票已經進行了認證抵扣了,本月要轉出的話賬上應該怎么做
沒有取得增值稅發票的業務招待費,是不是不可以稅前減除
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 286741 個
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糖 追問
2017-10-19 15:56
宋生老師 解答
2017-10-19 15:58
糖 追問
2017-10-19 16:23
宋生老師 解答
2017-10-19 16:32