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Apple阿倩@
于2019-11-27 09:53 發布 ??831次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-11-27 09:56
是的 不可以 必須以發票為基礎
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老板自己買了兩雙鞋子,他開的公司的名字。我如果做業務招待費,需要交增值稅嗎
答: 你好,既然是老板自己買的鞋子,那這個費用就不應當放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的
老師,請問業務招待費與增值稅有什么關系嗎?
答: 你好 業務招待費扣除標準按發生額的百分之六十和收入的千分五這二個數進行比較 哪個數小按哪個數扣除
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沒有取得增值稅發票的業務招待費,是不是不可以稅前減除
答: 是的 不可以 必須以發票為基礎
公司購買的大閘蟹/茅臺酒入了業務招待費,取得增值稅專票是不是不可以抵扣
討論
老師,請問業務招待費餐費可以開專票抵增值稅嗎?
17年11月有一張進項增值稅專票,是酒,做了業務招待費,直接全額做的,沒有把稅額分出來,今年現在為了不形成滯留發票,就給它認證了,那要做什么分錄呢?
業務招待費可以開增值稅專用發票嗎?
老師你好,對于外購商品贈送給別人,我們平時做法是如果是普票都是按業務招待費入費用,稅法解釋說是視同銷售,那視同銷售要交增值稅,那等同是要開票嗎?具體操作是怎么樣的?
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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