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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-12 11:17

您好!沒關(guān)系的,你可以有收入的時候抵減。

嚴佳麗 追問

2017-10-12 13:10

具體是在哪里填寫呢,抵減之前需要備案嗎

宋生老師 解答

2017-10-12 13:32

您好!你是一般納稅人還是小規(guī)模? 
不需要備案

嚴佳麗 追問

2017-10-12 14:19

我們是小規(guī)模公司,就是說我當月購買稅控盤之后忘記在申報表的本月發(fā)生額中填寫也沒關(guān)系,之后也可以再填寫嗎

宋生老師 解答

2017-10-12 14:22

您好!是的。不一定要當月填。

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相關(guān)問題討論
本月進項大于銷項,是不是不需要抵扣?這樣填對嗎?
2020-01-14 15:43:55
你好,這里也填寫 主表應(yīng)納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-06-13 15:36:32
不是的,稅控盤上報之后,他會有部分數(shù)據(jù),但是有些數(shù)據(jù)還是需要你自己。
2022-01-17 12:43:44
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