
這個月被查出不真實進項發(fā)票,補交去年5月到今年6月增值稅怎么做帳?
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
公司被查出去年有一組需開發(fā)票,進項稅67912.84元,今年6月份補交的,怎么做會計分入,增值稅申報表怎么填
答: 開發(fā)票,就是銷項稅,怎么又說是進項稅呢,補交增值稅,就是稅務檢查調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年已經(jīng)做帳的發(fā)票進項轉(zhuǎn)出了,今年補交了增值稅,憑證怎么做?
答: 原來計入那個科目了。

