老師,我們公司被稅務(wù)局查出14年有一筆進項稅5517.1要轉(zhuǎn)出,今年6月份稅務(wù)局下達通知,補交了5517.1增值稅,還有滯納金,這筆賬應(yīng)該怎么做,還有附加稅要不要補
Chang19
于2016-12-14 10:12 發(fā)布 ??1429次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-12-14 10:26
老師,當(dāng)時14年的分錄上,我看已經(jīng)是
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)在是那筆稅局不讓抵,16年6月份做的處理,讓我們補交了這筆稅款,借:原材料等合適嗎
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借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
附加稅需要補交的
2016-12-14 10:12:47

你好,附表一填寫你的銷項稅額,
附表二填寫進項在35欄里面填寫,
剩下的自動留底在主表體現(xiàn)。
2021-12-01 08:30:22

按你實際交給稅局增值稅去計提附加稅沒有交就不計提 你看銀行實際扣多少增值稅走了
2019-08-08 10:23:41

你好,是需要的,進項稅額轉(zhuǎn)出會增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來計算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬,那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來計算附加稅的
2020-03-31 10:03:34

你好,三月份做進項轉(zhuǎn)出,你應(yīng)該用三月份之前的發(fā)票抵扣,不是用四月份的發(fā)票抵扣。
2020-11-09 19:36:30
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Chang19 追問
2016-12-14 10:30
鄒老師 解答
2016-12-14 10:12
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