
麻煩問一下老師,借方是管理費用-辦公費,貸方是應(yīng)付賬款-生產(chǎn)材料,這樣對嗎?
答: 同學(xué),你好。可以這么做
22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費用-暫估 100萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬 1月收到部分發(fā)票,會計處理如下:先沖紅部分 再錄入正數(shù)部分 可以嗎 如下借 :管理費暫估 -18萬 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -18萬 借:管理費-辦公費18萬 貸:應(yīng)付賬款-某公司 18萬
答: 同學(xué)你好 這個可以的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師 辦公室購買辦公用品呢 未收到發(fā)票 是不是暫估時 借:管理費用-辦公費 貸:應(yīng)付賬款-xx暫估
答: 是的 你的分錄正確!
我們公司是剛成立的,辦公用品是我用自己的錢買的,然后老板又用自己的錢給報銷的,憑證我應(yīng)該怎么做呢?借:管理費用—辦公用品 貸:其它應(yīng)付款—老板
會計這樣做可以嗎借,管理費用一辦公用品費貸,其他應(yīng)收款. 借,管理費用交通費貸,其他應(yīng)收款 借,管理費用辦公費 貸,應(yīng)付賬款 你看有什么問題
如果做賬的時候多做了一筆借:管理費用 -辦公費318 貸:其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要刪掉這一筆 賬怎么調(diào)
公司購飲用水,已收到發(fā)票未付款,分錄是 借:管理費用—辦公費 900 貸:其他應(yīng)付款—桶裝飲用水900嗎?


詹娜 追問
2023-02-13 08:28
樸老師 解答
2023-02-13 08:28