
麻煩問(wèn)一下老師,借方是管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸方是應(yīng)付賬款-生產(chǎn)材料,這樣對(duì)嗎?
答: 同學(xué),你好。可以這么做
22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費(fèi)用-暫估 100萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn) 1月收到部分發(fā)票,會(huì)計(jì)處理如下:先沖紅部分 再錄入正數(shù)部分 可以嗎 如下借 :管理費(fèi)暫估 -18萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -18萬(wàn) 借:管理費(fèi)-辦公費(fèi)18萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某公司 18萬(wàn)
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師 辦公室購(gòu)買(mǎi)辦公用品呢 未收到發(fā)票 是不是暫估時(shí) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-xx暫估
答: 是的 你的分錄正確!


詹娜 追問(wèn)
2023-02-13 08:28
樸老師 解答
2023-02-13 08:28