收到供應商開具原材料發票會計分錄怎么做 問
您好,這個的話,材料這些都收到了吧 答
公抵房賬務怎么處理? 問
債務人(房企) 完工房產抵債:終止確認資產和債務,差額計當期損益。 未完工房產抵債:先借 “應付賬款”,貸 “預收賬款” 等;交付時再結轉。 債權人(施工方) 取得資產:按規定確認,成本含放棄債權公允價等。 未完工資產:先借 “預付賬款”,貸 “應收賬款” 。 答
你好老師,考了初級證需要每年需要年審嗎? 問
你好,只要你從事會計工作就需要做繼續教育。另外這個證是不需要年審的。 答
老師,請問下,員工的離職補償金交納個稅嗎? 問
員工的離職補償金,要報個稅 答
老師,公司有種產品讓供應商給我們換包裝,外箱、內 問
你好,你為什么要賠包裝費給供應商?是發生了什么事情要賠償? 答

如果做賬的時候多做了一筆借:管理費用 -辦公費318 貸:其他應付款-法人 318 那現在要刪掉這一筆 賬怎么調
答: 借其他應付款 借管理費用負數
公司購飲用水,已收到發票未付款,分錄是 借:管理費用—辦公費 900 貸:其他應付款—桶裝飲用水900嗎?
答: 您好, 可以的,分錄就是這么做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
電腦補貼,首先是員工自己購買筆記本,轉正后憑當時購置時候的電腦發票,可以每月補貼電腦費補貼5年 每月補貼58元,在工資中發放 我這樣做的,首先收到電腦發票,借:管理費用-辦公費 3500 貸 :其他應付款3500 發放工資的時候,沖其他應付款。那么問題來了,員工中途辭職了,還有剩下的電腦款沒有補貼完,那是不是去負數充管理費用。比如剩下1000 那就借管理費用 -1000,貸:其他應付-1000 這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的哦


多學點掙更多錢買更多想要的東西 追問
2024-08-16 10:01
郭老師 解答
2024-08-16 10:01
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2024-08-16 10:15
郭老師 解答
2024-08-16 10:15
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2024-08-16 10:19
郭老師 解答
2024-08-16 10:21