
如果做賬的時候多做了一筆借:管理費用 -辦公費318 貸:其他應付款-法人 318 那現在要刪掉這一筆 賬怎么調
答: 借其他應付款 借管理費用負數
公司購飲用水,已收到發票未付款,分錄是 借:管理費用—辦公費 900 貸:其他應付款—桶裝飲用水900嗎?
答: 您好, 可以的,分錄就是這么做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
電腦補貼,首先是員工自己購買筆記本,轉正后憑當時購置時候的電腦發票,可以每月補貼電腦費補貼5年 每月補貼58元,在工資中發放 我這樣做的,首先收到電腦發票,借:管理費用-辦公費 3500 貸 :其他應付款3500 發放工資的時候,沖其他應付款。那么問題來了,員工中途辭職了,還有剩下的電腦款沒有補貼完,那是不是去負數充管理費用。比如剩下1000 那就借管理費用 -1000,貸:其他應付-1000 這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的哦


松代 追問
2022-08-04 15:00
東老師 解答
2022-08-04 15:00