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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-19 14:43

去稅務局已經把這比稅款補交了,怎么做賬務處理,詳細分入,增值稅申報表怎么填,

追問

2017-09-19 14:50

增值稅申報表這筆稅金怎么填

追問

2017-09-19 15:00

不是銷售,是購貨也填納稅檢查銷售額第4欄

李愛文老師 解答

2017-09-19 14:38

虛天發票,認證抵職了進項,稅務發現沒有,沒有發現就是做進項稅處理,發現了就是做進項稅額轉出處理

李愛文老師 解答

2017-09-19 14:46

借:以前年度損益調整 
貸:應交稅費——增值稅檢查調整

李愛文老師 解答

2017-09-19 14:53

在增值稅主表中填寫在“  納稅檢查調整的銷售額”第4欄中

李愛文老師 解答

2017-09-19 15:02

是不是銷售,屬于納稅檢查調增,需要補交增值稅,填這一列 
也不是購貨,這就是稅務檢查調增你應交的銷項稅

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相關問題討論
虛天發票,認證抵職了進項,稅務發現沒有,沒有發現就是做進項稅處理,發現了就是做進項稅額轉出處理
2017-09-19 14:38:48
開發票,就是銷項稅,怎么又說是進項稅呢,補交增值稅,就是稅務檢查調整
2017-09-19 14:25:13
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 在附表二的進項稅轉出欄次填寫
2017-09-20 08:40:59
你好 借:原材料(庫存商品等) 10000  貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 10000 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 10000  貸:應交稅費--未交增值稅 10000 借:應交稅費--未交增值稅 3000 貸:銀行存款 3000 借:營業外支出 2000 貸:銀行存款 2000
2018-08-03 12:54:41
一、如果是沒有認證,做”應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)“科目,如果認證后,做”應交稅費——應交增值稅(進項稅額)“科目 二、如果認證后結轉分錄是 1、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)60000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)60000 2、借:應交稅費——未交增值稅60000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)60000
2019-04-09 12:02:36
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