公司收到有一組需開發票,已經認證抵扣了進項稅67912.84元,今年6月份補交的,怎么做會計分入,增值稅申報表怎么填
玲
于2017-09-19 14:37 發布 ??600次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-09-19 14:43
去稅務局已經把這比稅款補交了,怎么做賬務處理,詳細分入,增值稅申報表怎么填,
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虛天發票,認證抵職了進項,稅務發現沒有,沒有發現就是做進項稅處理,發現了就是做進項稅額轉出處理
2017-09-19 14:38:48

開發票,就是銷項稅,怎么又說是進項稅呢,補交增值稅,就是稅務檢查調整
2017-09-19 14:25:13

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
在附表二的進項稅轉出欄次填寫
2017-09-20 08:40:59

你好
借:原材料(庫存商品等) 10000
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 10000
借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 10000
貸:應交稅費--未交增值稅 10000
借:應交稅費--未交增值稅 3000
貸:銀行存款 3000
借:營業外支出 2000
貸:銀行存款 2000
2018-08-03 12:54:41

一、如果是沒有認證,做”應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)“科目,如果認證后,做”應交稅費——應交增值稅(進項稅額)“科目
二、如果認證后結轉分錄是
1、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)60000
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)60000
2、借:應交稅費——未交增值稅60000
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)60000
2019-04-09 12:02:36
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玲 追問
2017-09-19 14:50
玲 追問
2017-09-19 15:00
李愛文老師 解答
2017-09-19 14:38
李愛文老師 解答
2017-09-19 14:46
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2017-09-19 14:53
李愛文老師 解答
2017-09-19 15:02